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    廣西疾控中心順利完成2016年部門預算“二上”上報工作

    來源:自治區疾控中心          發布時間:2015-11-27     文字大小:[][][]    打印頁面

    根據自治區財政廳《關于編制自治區本級2016年部門預算的通知》(財預〔2015143號)要求和下達的部門預算“一下”控制數中心領導高度重視,及時組織財務科等有關部門召開專題預算準備會議,明確預算編制原則統籌兼顧,突出重點,厲行節約”,歷經一個多月的加班加點的編制工作,中心十一月中旬已如期上報2016部門預算“二”報表草案。在預算編制工作中:
       
    一是確保年度預算數據真實準確。中心預算以預算定額標準、預算控制數和自治區預算“三年中期規劃”為依據,結合當前實際和2016年各部門的工作計劃,在匯總各部門上報的預算建議并認真分析各年度的財務歷史數據的基礎上,對預算項目進行梳理和調整,力求預算數據做到真實準確,具有一定的科學性和合理性。
     
      二是確保預算工作質量有效提高。在預算編制上,不斷充實和完善預算項目的資料和安排依據,不斷提高預算編制的科學性。在責任落實上,嚴格落實各部門編制責任,充分發揮歸口管理部門的工作經驗和作用。在預算方案撰寫上,要求詳細說明編制依據、標準,對重大項目要求提供績效考核依據,對預算說明要清晰,內容要完整、重點要突出。
       
    三是確保年度業務和發展目標順利實現。中心2016年部門預算在收支總額規模上創歷使新高,增幅高于20%,在依據業務工作開展、單位的日常運轉和遠期發展所需以及可能發生的支出情況長遠綜合考慮,保證中心效益穩步增長、使自治區預算“三年中期規劃”的重點項目的實施和中心的長遠發展得以保證。
       
    四是在確保人員經費的基礎上,優化支出結構,嚴格控制一般性支出,堅決制止奢侈浪費,在預算控制上尺度從嚴控制。嚴格控制因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費等三公經費和會議費、培訓費、編外人員費用等“三公六費”支出,尤其是財政撥款經費安排的“三公六費”除因工作特殊需要之外,都在2015年部門預算的基礎上基本實現了零增長或負增長

     

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